InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Kala_NS w Marzec 08, 2017, 13:02:19
-
Witam, mam na fakturze zakupowej produkty ze stawką 23% jak i z npod. Czy można ją zaksięgować jednym zapisem? (cześć 23% znajdzie się w rejestrze zakupu 23%, a npod w rejestrze odwrotnego - zarówno po stronie zakupowej jak i sprzedażowej). Nie sądzę, ale kto pyta nie błądzi ;D
-
Witam, Ja takie faktury zakupowe księguję dwa razy. Pierwszy raz zakup do rejestru zakupu VAT wg stawki 23%, drugi raz zakupy ze stawką oo jako zakup oo, próbowałam na jednym dekrecie, ale nieprawidłowo VAT był rozliczany.
-
Witam dzwoniłam z tym problemem do insertu....jednoznacznie odpowiedzieli ze program nie przystosowany do takich zapisow mus ksiegowac w dwoch pozycjach,pozdrawiam
-
Wygląda na to, że nic się do tej pory nie zmieniło. Nadal trzeba pamiętać aby faktury mieszane zawierające OO, które są importowane z Subiekta księgować w dwóch pozycjach. Dodatkowo należy włączyć automatyczne tworzenie się zapisu w ewidencji VAT sprzedaży w momencie dodawania dokumentu do ewidencji VAT zakupu. Zastanawia mnie możliwość podawania róznych wartości jeśli chodzi o daty np. sprzedaży na zrzucie z załącznika. Według instrukcji "Data wystawiania pozwala wybrać, jaka data z zapisu ewidencji VAT zakupu ma być ustawiona jako data wystawienia w ewidencji VAT sprzedaży." - w jakiej sytuacji te daty mogą lub powinny być różne?
-
Wygląda na to, że nic się do tej pory nie zmieniło.
I nic się nie zmieni, informacyjnie - zapisy złożone są dostępne w nexo.
Nadal trzeba pamiętać aby faktury mieszane zawierające OO, które są importowane z Subiekta księgować w dwóch pozycjach. Dodatkowo należy włączyć automatyczne tworzenie się zapisu w ewidencji VAT sprzedaży w momencie dodawania dokumentu do ewidencji VAT zakupu.
To nie jest jedyne rozwiązanie, bardzo fajnie działają faktury wewnętrzne.
-
To nie jest jedyne rozwiązanie, bardzo fajnie działają faktury wewnętrzne.
To już pewnie wyższa szkoła jazdy. Dlaczego data wystawienia na załączonym wyżej screenie jest ustawiona domyślnie na datę otrzymania? Zastanawiam się w jakim celu jest zezwolenie na modyfikację tych pól
-
To nie jest jedyne rozwiązanie, bardzo fajnie działają faktury wewnętrzne.
To już pewnie wyższa szkoła jazdy.
Dla mnie to postawy obsługi programu, polecam najpierw poznać, później oceniać.
-
Rozumiem, że masz na myśli fakturę wewnętrzną jako narzędzie do samodzielnego naliczenia VAT w przypadku odwrotnego obciążenia? Na pewno masz rację, ale chyba łatwiej z automatu w sposób, który podałem.
-
Witam, mam na fakturze zakupowej produkty ze stawką 23% jak i z npod. Czy można ją zaksięgować jednym zapisem? (cześć 23% znajdzie się w rejestrze zakupu 23%, a npod w rejestrze odwrotnego - zarówno po stronie zakupowej jak i sprzedażowej). Nie sądzę, ale kto pyta nie błądzi ;D
Nie da się tak, bo każda transakcja (23% i oo) musi się znaleźć w innej ewidencji VAT, a w Rachmistrzu nie ma opcji MultiVAT.
-
Może ktoś z Was usprawnił sobie proces księgowania faktur mieszanych z oo i 23% VAT? Mam na myśli kilka kwestii z tym związanych. Jak wiadomo Rachmistrz GT nie potrafi obsłużyć zapisów złożonych, więc takie faktury trzeba wprowadzać ręcznie w dwóch pozycjach - jedna z wartością pozycji objętych VAT 23%, druga z wartością pozycji objętych oo. Nie ma problemu jeśli takich faktur jest kilka, jednak przy większej ilości to dość mozolne zajęcie. Jedyne usprawnienie jakie znalazłem to pomijanie pozycji z oo w schematach importu, co powoduje, że muszę zaksięgować ręcznie tylko pozycje z oo. Jednak przy imporcie nie pojawia się niestety lista faktur, które są zaksięgowane w ten sposób i jestem zmuszony przeglądać wiele z nich aby sprawdzić, które zawierały oo, spisywać numery i kwoty dotyczące oo. Być może nie korzystam z wszystkim dostępnych możliwości i można to zrobić w prostszy sposób?
-
Najwyraźniej już zapomniałeś co proponowałem miesiąc temu, więc przeczytaj wątek raz jeszcze...
-
Najwyraźniej już zapomniałeś co proponowałem miesiąc temu, więc przeczytaj wątek raz jeszcze...
Jeśli masz na myśli Faktury wewnętrzne, to zagłębiałem się trochę w temat, ale nie do końca wszystko było dla mnie jasne i ten sposób odpuściłem. Ponawiam więc prośbę - gdyby ktoś znał lepszy sposób niż mój (faktury wewnętrzne odpadają) to będę wdzięczny za informacje.
-
Nie przyszło Ci do głowy że coś nie jest do końca jasne to mógłbyś poświęcić czas by to zrozumieć a nie tylko odrzucać?
Masz 2 sposoby - ręcznie albo fakturami wewnętrznymi.
Wybór należy do Ciebie.
-
Nie przyszło Ci do głowy że coś nie jest do końca jasne to mógłbyś poświęcić czas by to zrozumieć a nie tylko odrzucać?
Masz 2 sposoby - ręcznie albo fakturami wewnętrznymi.
Wybór należy do Ciebie.
Jeżeli czegoś mam używać to staram się poznać mechanizm działania i wypróbować wszelkie konsekwencje, zależności itp. W przypadku FW nie posiadałem dobrej dokumentacji a problemów do rozwiązania było sporo. Na przykład faktury od dostawcy z pozycjami towarowymi w stawce 23% i oo oraz na tej samej fakturze koszty transportu jako usługa również w dwóch pozycjach z 23% i oo. W przypadku towarów było OK, jednak usługi pozostawały z oo. Było jeszcze sporo niejasności w późniejszym imporcie tych faktur, więc w końcu straciłem zapał do tego rozwiązania. Jednak gdy tylko znajdę trochę czasu na pewno do tematu wrócę i jeśli opanuję to opiszę na forum poradnik krok po kroku.
-
Powtórzę raz jeszcze w tym wątku i setny raz na tym forum:
Wybór należy do Ciebie.
zarówno jeśli chodzi o wybór sposoby ujmowania faktur mieszanych, ale przede wszystkim o sposób poznawania programów, na których pracujesz.