Dzień dobry, mój klient wprowadził mnie w błąd informacją, iż rozlicza VAT kwartalnie. Od początku roku generowałam deklaracje VAT-7 kwartalnie natomiast PIT-5L co miesiąc, a powinnam była robić na odwrót. Niestety przez wysyłkę elektroniczną deklaracji VAT-7kw nie mogę wycofać, co za tym idzie nie mogę przygotować co miesięcznych korekt w postaci deklaracji VAT-7. Czy jest ktoś tak obeznany wśród nas by podpowiedzieć mi jak wybrnąć z sytuacji?