InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Radar41 w Styczeń 17, 2019, 10:24:04
-
Witam.
Przepraszam, że być może napiszę nie do końca czytelnie, ale piszę to co zapamiętałem z rozmowy z księgową.
Otóż występuje problem taki, że jak w Subiekcie zrobię Fakturę sprzedaży z paragonu (czyli najpierw był paragon, a później klient chciał jednak fakturę) to Księgowa w Rewizorze tworząc Ewidencje sprzedaży do JPK to twierdzi ze ów Paragon ma w tej ewidencji i tą fakturę też ma w tej ewidencji. I twierdzi ze tak być nie powinno bo coś tam się nalicza podwójnie, a powinno być tylko jedno albo paragon albo Faktura.
Ktoś , coś podpowie i wie o co jej chodzi ? I jak to rozwiązać ?
-
Na liście dokumentów do dekretacji wszystkie wystawione dokumenty się pojawią i żadna siła tego nie zmieni jak jest wspólna baza z Rewizorem. Jak nie chce czegoś dekretować to prawy myszy -> status księgowy -> oznacz dokument jako niepodlegający księgowaniu.
-
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Prosiłbym jeszcze o podpowiedź, którego z tych dokumentów nie dekretować:
- paragonu
- faktury FV wystawionej z tego paragonu.
-
Napiszę jak u mnie to jest robione od lat: nie dekretujemy faktury wystawionej do paragonu. Taka faktura ani rozrachunku nie robi nowego ani nie ściąga towaru z magazynu - wszystko to jest zrobione przy paragonie.
Uprawnieniem mamy zablokowaną możliwość dodawania pozycji do tych faktur, żeby nikogo paluszki nie świerzbiły.
-
Jeżeli faktura do paragonu jest na podatnika VAT to taką fakturę należy zaimportować, a nie importować paragonu lub dodać pomniejszenie raportu.
Jeżeli nie zaimportujesz to JPK będzie niekompletny.
-
No ale nie jest tak, że delikwent przez 3 miesiące od momentu wystawienia faktury ma prawo przyjść i zażądać faktury? A tu już wszystko dawno zadekretowane i zaksięgowane. PK-ami przenosić?
-
Ale co chcesz przenosić PK-ami? Przecież zmiana będzie dotyczyła Ewidencji sprzedaży Vat i w związku z tym korekty JPK.
-
Wybacz, ja nieksięgowy człowiek jestem (coś tam piąte przez dziesiąte kojarzę) ale kręcę się czasem po pokoju Pań księgowych i czasem coś ciekawego zasłyszę. Słyszałem rozmowy o tym, że FSd się powinno dekretować ale jakoś się u mnie do tego nie kwapią. Jak jest sposób żeby zrobić sprawnie i przepisowo to przekazałbym tę wiedzę naszym Paniom księgowym :)
-
@yemet, że ty nie wiesz to jeszcze rozumiem, ale czym w takim razie zajmują się te Panie "księgowe", że nie wiedzą o tak istotnych zmianach w przepisach jak JPK ? :o Właśnie czeka mnie korygowanie JPK, gdyż u jednego z klientów Urząd Skarbowy właśnie się upomniał o brakujące faktury detaliczne.
-
A ja to robię tak, że księguję do paragonu i potem sumę z rejestru vatu (sprzrdaż do paragonu) księguję z (-) w rejestrach kasowych
-
A ja to robię tak, że księguję do paragonu i potem sumę z rejestru vatu (sprzrdaż do paragonu) księguję z (-) w rejestrach kasowych
Możesz opisać to co robisz "pełnym zdaniem".
-
A ja to robię tak, że księguję do paragonu i potem sumę z rejestru vatu (sprzrdaż do paragonu) księguję z (-) w rejestrach kasowych
A jak są płatności kartą? I kasa Ci się zgadza?
-
wszystkie faktury do paragonu w dekretacji daję na konto techniczne, w vat rejestr fv do paragonu i tyle. Co dzień księguję zestawienia sprzedaży na dekretkę mam cały schemat 100,240, 200-1 płatność kartą, vat należny itd., W vacie wchodzi w rejestr sprzedaży detalicznej - . Na koniec miesiąca drukuję rapotrt vat sprzedaż do paragonu i pod ostatnią pozycją "Kasy" księguję w rejestrze sprzedaży detalicznej w minusie daję kwoty netto vat brutto z rejestru vat i tyle. płatności kartą i tak wchodzą w księgowanie Kasa
-
"Uwielbiam" jak księgowe się popisują tym, że księgują co się da w Rejestrze kasowym.
-
...płatności kartą i tak wchodzą w księgowanie Kasa
Płatności kartą wchodzą Ci na kasę?
A jak rozliczasz rozrachunki z centrum obsługi kart?
Skąd wiesz jakie masz saldo?
-
240 cały utarg
100 gotówka
200-1 płatności kartą
Jak księguję bank tow przelewie z obsługi kart podają kwotę z danego dnia i osobno swoją marżę, no i mi się to zamyka
marżę daję w 200 -2
-
A ja bardzo chętnie bym się dowiedział jak te cholerne FSd powinny być dekretowane :)
Księgowym nie jestem ale po Rewizorze potrafię się poruszać i ponoć dość sporo rzeczy rozumiem - tak przynajmniej twierdzi moja księgowa.
Jeśli ktoś ma czas i chęci żeby się trochę na ten temat rozpisać to będę wdzięczny.
-
Yemet ,napisałem ci na prv, jak nie zrozumiesz , wezwij serwisanta