InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Lililka w Luty 21, 2018, 13:18:29
-
Mam problem, że do deklaracji vat-7 nie wchodzą zakupy z odwrotnym obciążeniem.
W podliczeniu VAT ogólnym jest. Natomiast do deklaracji VAT i do rejestrów te dane się nie zaciągają.
-
Mam problem, że do deklaracji vat-7 nie wchodzą zakupy z odwrotnym obciążeniem.
W podliczeniu VAT ogólnym jest. Natomiast do deklaracji VAT i do rejestrów te dane się nie zaciągają.
Wniosek jest jeden - widocznie źle je wpisujesz do VAT przy księgowaniu.
-
wpisz je poprawnie to wejda
-
Dokumenty są zadekretowane, co mam, gdzie wpisać?
-
Dokumenty są zadekretowane, co mam, gdzie wpisać?
Cały czas jest mowa o ewidencji VAT, a nie o samym dekrecie. Wejdź w zakładkę VAT dekretu i popatrz naustawienia i ptaszki.
-
poniżej print screen
-
jeszcze print screen z dekretu, z zakładki vat, coś jest źle zaznaczone?
-
jeszcze print screen z dekretu, z zakładki vat, coś jest źle zaznaczone?
Jak ktoś poprosi 'pokaż rękę', to też pokazujesz tylko palec?
Oczywiście, można też trochę inaczej wpisać, ale generalnie musi być widać VAT w stawce 23. To samo w ewidencji VAT sprzedaży.
Jak jest ustawione powiązanie, to utworzy się samo.
-
a te powiązanie w parametrach trzeba ustawić
Dotychczas miałam tak ustawione, jak poniżej:
-
Aldo, nie wiem gdzie mam ustawić, aby wyświetlało mi się w stawce Vat 23% wg przesłanego przez Ciebie Print screen-a, proszę pomóż :)
-
Aldo, nie wiem gdzie mam ustawić, aby wyświetlało mi się w stawce Vat 23% wg przesłanego przez Ciebie Print screen-a, proszę pomóż :)
Skoro nie korzystasz z faktur wewnętrznych to musisz VAT wprowadzić sama.
-
czyli tylko ręcznie przy zaznaczeniu w powiązaniach odwrotne obciążenie (tj.w poprzednim print screen)?
-
czyli tylko ręcznie przy zaznaczeniu w powiązaniach odwrotne obciążenie (tj.w poprzednim print screen)?
Dokładnie tak napisałem.
-
qrcze, a co jeszcze źle robię w tym zakupie oo.
Mam już zakup oo w obu ewidencjach, w parametrach ustawiłam w ewidencji vat w zapisach powiązanych ręcznie wpisałam w vat 23%.
Generując dekl. vat7 wpada mi tylko kwota w poz. 35 podatek należny, a poz. 34 - podstawa opodatkowania mam 0?