Witam potrzebuję pomocy a dokładniej informacji. Aktualnie my i księgowość pracujemy na osobnych bazach a komunikacja odbywa się poprzez plik EPP, udało nam się namówić księgowość na pracę na wspólnej bazie (naszej subiektowej) więc musimy dostosować bazę aby przesiadka z bazy na bazę była jak najmniej problematyczna.
Plan jest taki, że z końcem któregoś miesiąca, księgowość zamyka rozliczenie w swojej bazie i rozpoczyna dalsze rozliczanie już na wspólnej bazie. Moje pytanie jest takie, jakie dane (tabele) powinny zostać przeniesione by zmiana bazy po stronie księgowości była praktycznie nie zauważalna.
Na pewno musi zostać przeniesiony plan kont i schematy dekretacji, ale czy coś jeszcze? Może ktoś dokonywał już takiej migracji i jest w stanie podpowiedzieć co i jak.