Autor Wątek: Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem  (Przeczytany 3253 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline gtraders

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 38
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.29
Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem
« dnia: Sierpień 25, 2020, 11:39:37 »
Witam potrzebuję pomocy a dokładniej informacji. Aktualnie my i księgowość pracujemy na osobnych bazach a komunikacja odbywa się poprzez plik EPP, udało nam się namówić księgowość na pracę na wspólnej bazie (naszej subiektowej) więc musimy dostosować bazę aby przesiadka z bazy na bazę była jak najmniej problematyczna.

Plan jest taki, że z końcem któregoś miesiąca, księgowość zamyka rozliczenie w swojej bazie i rozpoczyna dalsze rozliczanie już na wspólnej bazie. Moje pytanie jest takie, jakie dane (tabele) powinny zostać przeniesione by zmiana bazy po stronie księgowości była praktycznie nie zauważalna.

Na pewno musi zostać przeniesiony plan kont i schematy dekretacji, ale czy coś jeszcze? Może ktoś dokonywał już takiej migracji i jest w stanie podpowiedzieć co i jak.

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9210
  • Reputacja +1304/-21
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 25, 2020, 12:12:36 »
1. Zapomnij o połączeniu Rewizora i Subiekta w trakcie roku obrotowego jeżeli nie chcesz na to wydać bardzo dużo pieniędzy.
2. W nowym roku obrotowym zacznij pracować na wspólnej bazie

To tak w wielkim skrócie, bo trochę rzeczy trzeba poustawiać.
Sławek, Zduńska Wola

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17059
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2020, 12:13:19 »
Jeśli księgowość ta nie przekazała co należy zrobić/czego potrzebuje to zalecam szczególną ostrożność... Jeśli pytasz jakie "tabele" należy przenieść i rozważasz "któryś miesiąc" to też zalecam szczególną ostrożność... Temat jest oczywisty dla każdego, kto zna podstawy pełnej księgowości - taką zmianę należy wykonać na przełomie roku, wystarczy wtedy utworzyć/uzgodnić BO i koniec, wcześniej warto uzgodnić rozrachunki.
Daniel, Białystok.

Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4876
  • Reputacja +172/-11
Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2020, 12:32:29 »
Powiedziałbym że uporządkować rozrachunki nie tyle warto co mus. Inaczej będzie bolało.
Oczywiście poprzednicy mają rację - tylko od nowego roku.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Przełączenie rewizora na wspólną bazę z Subiektem
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2020, 12:32:29 »