InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Justa86 w Marzec 21, 2018, 10:02:40
-
Witam,
mam pytanie:
rzadko, ale jednak czasami wystawiamy korekty sprzedaży, czy do faktury detalicznej, czy dla firm. I jeżeli sprzedaż wystąpiła w styczniu, a zwrot chce zrobić w marcu to jak to pogodzić? Mogę zrobić korektę? Jak to później zrobić by grało w jpk bo przecież data musi być z tego miesiąca? Wolno robić korekty do zeszłego miesiąca?
Pozdrawiam
Justyna
-
Nie martw się, księgowa sobie poradzi (skoryguje JPK_VAT w dacie sprzedaży).
-
No właśnie mój księgowy dzwoni zawsze i każe mi poprawić samej datę na korekcie, ale tu nie ma jak :/
-
Nie doczytałem, że chodzi o korektę sprzedaży... Pokaż w takim razie czego nie nasz jak zrobić.
-
No właśnie mój księgowy dzwoni zawsze i każe mi poprawić samej datę na korekcie, ale tu nie ma jak :/
Są generalnie dwa przypadki korekt - korekta z winy sprzedawcy, tzw. błąd sprzedawcy lub inne okoliczności, ktorych jest spory wahlarz.
Jesli nie jest to błąd sprzedawcy, to korektę księgujemy w dacie otrzymania potwierdzenia otrzymania od odbiorcy.
Jesli jest to błąd sprzedawcy, to korektę odnosimy do daty faktury pierwotnej, niezleżnie od daty jej wystawienia.
Nie ma możliwości, zeby wahlować terminami wystawienia korekt w zalezności od okoliczności. Korekta jest wystawiania w dniu wychwycenia błędu lub powstania okolicznosci do jej wystawienia.
Nie można wystawić korekty wstecz z datą wystawienia pierwotnej faktury.
-
To mój księgowy chyba o tym nie wie :)
U mnie wystawia się korekty głównie tylko wtedy kiedy klient zwraca jakiś towar.
-
To mój księgowy chyba o tym nie wie :)
U mnie wystawia się korekty głównie tylko wtedy kiedy klient zwraca jakiś towar.
Coż mogę powiedzieć - zmień księgowego. :)