InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: MWR w Luty 27, 2019, 11:22:41
-
Przekroczyliśmy limit sprzedaży wysyłkowej do Czech.
W związku z tym musieliśmy zarejestrować NIP w celu rozliczania podatku Vat w tym kraju.
Proszę o informację jak rozdzielić sprzedaż w subiekcie na tą rozliczaną w Czechach i w Polsce??
W szczególności interesuje mnie :
-jaki rodzaj transakcji Vat wybieracie przy wystawianiu faktury?
-czy fiskalizujecie taką sprzedaż na kasie fiskalnej razem z polską sprzedażą?
-jak generujecie zestawienie dla zagranicznego biura rachunkowego tak aby zestawienie zawierało wszelkie potrzebne wartości w obcej walucie??
-
Ja z ciekawości też chętnie bym się dowiedział jak to się "powinno" robić... :-)
Ja bym założył do tego osobny magazyn. A jak nie można, to - oznaczać kategoriami. (Zapewne można to w dużym stopniu zautomatyzować.)