Witam ponownie. Zrobiłem to w następujący sposób - prośba o ocenę czy wszystko jest ok !!
- wprowadziłem fakturę zakupu jak na zrzutach i do KPIR zaimportowałem wartość faktury do kolumny 10 (netto=brutto) FV UE
- ustawiłem zapisy skojarzone w parametrach Rachmistrza
- ręcznie wprowadziłem do Ewidencji zakupu jako WNT wartość faktury z UE w pozycji VAT 23 - pojawiła się wartość netto oraz 23% VATU
- dlatego, że jest zapis skojarzony zarówno w Ewidencji zakupu i sprzedaży pojawiły się takie same wartości netto i VATU w WNT
- w deklaracji VAT 7 - widnieje również zarówno podatek należny i naliczony w takiej samej kwocie
Czy tak jest ok ?
Pozostała mi kwestia różnic kursowych - mam je wprowadzić jako koszt wprost do KPIR jako pozostałe wydatki czy tworzyć Dowód wewnętrzny ?