Witam, często drukuję przelewy ( SUBIEKT GT ) z poziomu rozrachunki w/g kontrahentów bez rozliczania rozrachunku i z tym idzie szef do banku. Dopiero z wyciągu rozliczam, jak już przelew pójdzie. I teraz mam problem, bo na przelewie nie mam rozdzielonej kwoty na pp. Myślałam że mam nie powiązane konta bankowe ale wszystko jest ok, bo jak zrobię przelew pp i od razu go rozliczę to mi drukuje z podziałem na VAT i netto. Czy coś można z tym zrobić żebym nie musiała rozliczać i potem to rozliczenie usuwać bo nie wiem kiedy szef przelew położy ? Proszę o pomoc